2019年千燈鎮(zhèn)新涇村資金收支預(yù)算表2季度
【時間:2019/7/30 10:20:26】【作者:】
2019年千燈鎮(zhèn)新涇村(居)民委員會資金收支預(yù)算表 |
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填報單位:千燈鎮(zhèn)(區(qū))新涇村 | 公布日期 2019年6月30日 |
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| 單位:萬元 |
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項目名稱 | 序號 | 本年度預(yù)算數(shù) | 第二季度實際 | 本年累計完成 | 項目名稱 | 序號 | 本年度預(yù)算數(shù) | 第二季度實際 | 本年累計完成 |
計量單位 |
| 萬元 |
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| 計量單位 |
| 萬元 |
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一、資金流入合計 | 1 | 291.41 | 40.18 | 80.36 | (三)管理費用 | 39 | 136.59 | 3.517 | 17.84 |
二,、村級總收入 | 2 | 261.41 | 40.18 | 80.36 | 其中 | 1.辦公費用 | 40 | 13.5 | 2.317 | 8.78 |
三,、村級穩(wěn)定性收入 | 3 | 260.51 | 40.00 | 80.00 | 其中 | ①辦公用品 | 41 | 1 | 0.01 | 1.24 |
(一)集體經(jīng)營收入 | 4 | 0 |
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| ②水電費 | 42 | 8.5 | 1.9 | 5.55 |
其中 | 1.農(nóng)業(yè)資源發(fā)包凈收入 | 5 |
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| ③通訊費 | 43 | 3 | 0.26 | 1.54 |
2.利息收入 | 6 |
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| ④其他辦公支出 | 44 | 1 | 0.15 | 0.45 |
(二)補助收入 | 7 | 261.41 | 40.18 | 80.36 | 2.村干部薪酬費用 | 45 | 113.65 | 1.14 | 8.06 |
其中 | 1.物業(yè)管理補助 | 8 |
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| 其中 | ①村干部薪酬 | 46 | 95.84 |
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2.村干部及工作人員薪酬 | 9 | 49.80 | 13.80 | 27.60 | ②工作人員薪酬 | 47 |
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3.環(huán)境保護補助 | 10 | 48.22 | 12.06 | 24.12 | ③社會保險支出 | 48 | 7.55 | 0.56 | 3.16 |
4.公共服務(wù)補助 | 11 | 11.92 | 2.98 | 5.96 | ④住房公積金支出 | 49 | 10.26 | 0.58 | 4.90 |
5.辦公經(jīng)費補助 | 12 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | ⑤其他定額及福利費 | 50 |
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6.生態(tài)補償資金 | 13 | 106.00 |
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| 3.差旅費 | 51 | 4 | 0.06 | 0.64 |
7.醫(yī)療衛(wèi)生補助 | 14 | 9.54 | 2.39 | 4.78 | 4.會務(wù)費 | 52 | 0 |
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8.居家養(yǎng)老補貼 | 15 |
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| 5.協(xié)作招待費 | 53 |
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9.文化宣傳補助 | 16 | 2.98 | 0.75 | 1.50 | 6.管理性固定資產(chǎn)修理費 | 54 | 1 |
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10.綜合治理安全補助 | 17 | 9.54 | 2.39 | 4.78 | 7.報刊費 | 55 | 2 |
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11.三老補貼 | 18 | 16.51 | 4.13 | 8.26 | 8.食堂費用 | 56 | 1.44 |
| 0.36 |
12.扶貧幫困補助 | 19 |
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| 9.其他管理費用 | 57 | 1 |
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13.其他補助收入 | 20 | 0.90 | 0.18 | 0.36 | (四)其他支出 | 58 | 132.58 | 2.106 | 10.44 |
(三)其他收入 | 21 |
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| 其中 | 1.利息支出 | 59 |
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其中 | 1.集體資產(chǎn)處置凈收入 | 22 |
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| 2.物業(yè)管理支出 | 60 |
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3.其他收入 | 23 |
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| 3.環(huán)境保護費用 | 61 | 106 |
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(四)其他資金收入 | 24 | 30 |
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| 其中 | ①環(huán)境保護支出 | 62 | 96 |
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其中 | 1.代收代管資金 | 25 |
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| ②垃圾清運支出 | 63 | 10 |
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2.債權(quán)回收資金 | 26 |
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| 4.征兵和民兵費用 | 64 | 0.5 |
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3.專項資金 | 27 |
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| 5.各類用工支出 | 65 | 6 |
| 0.53 |
4.長短期借款 | 28 |
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| 6.居家養(yǎng)老服務(wù) | 66 | 5 |
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5.農(nóng)村基本公共服務(wù)補貼 | 29 | 30 |
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| 7.治安費用 | 67 | 0.5 |
| 2.53 |
6.其他資金 | 30 |
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| 8.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站支出 | 68 | 7.58 | 1.895 | 3.79 |
四、資金支出合計 | 31 | 286.21 | 9.96155 | 36.9571 | 9.其他支出 | 69 | 7 | 0.211 | 3.59 |
(一)經(jīng)營支出 | 32 |
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| 其中 | ①公益活動支出 | 70 |
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(二)福利費支出 | 33 | 17.04 | 4.33855 | 8.6771 | ②文化等宣傳費 | 71 | 2 | 0.21 | 0.39 |
其中 | 1.五保戶補助 | 34 |
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| ③其他 | 72 | 5 | 0.001 | 3.2 |
2.困難戶補助 | 35 |
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| (五)資產(chǎn)設(shè)施性支出 | 73 |
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3.老干部老黨員老隊長補貼 | 36 | 16.54 | 4.0668 | 8.1336 | 其中 | 1.固定資產(chǎn)購置 | 74 |
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4.老年協(xié)會費用 | 37 | 0.5 | 0.27175 | 0.5435 | 2.公益事業(yè)建設(shè)工程支出 | 75 |
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5.其他福利費 | 38 |
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| 3.路橋修理費 | 76 |
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| 4.綠化養(yǎng)護工程支出 | 77 |
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| 5.其他資產(chǎn)性支出 | 78 |
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| (六)其他資金支出 | 79 |
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| 其中 | 1.償還債務(wù) | 80 |
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| 2.代收代管資金 | 81 |
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| 3.其他 | 82 |
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| 五,、當年度資金結(jié)余 | 83 | 5.20 | 30.22 | 43.40 |